Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31250473 servis 1 326,36 s DPH 18.07.2025 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 21.07.2025 18.07.2025
Faktúra 31250474 servis 3 902,63 s DPH 18.07.2025 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 21.07.2025 18.07.2025
Faktúra 31250475 servis 5 095,07 s DPH 18.07.2025 webex.digital s.r.o. SOŠT Košice PaedDr. Zuzana Lenártová riaditeľka školy 21.07.2025 18.07.2025
Faktúra 31250471 odvoz odpadu 290,33 s DPH 17.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Ing. Rudolf Seman referent 17.07.2025
Faktúra 31250470 nájomné 600,00 s DPH 16.07.2025 TVORÍME s.r.o., r.s.p. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.07.2025 17.07.2025
Faktúra 31250467 odvoz odpadu 63,47 s DPH 14.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2025 15.07.2025
Faktúra 31250469 voda 16,37 s DPH 14.07.2025 COOP Jednota Prešov spotrebné družstvo SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2025 15.07.2025
Faktúra 31250468 nájomné 7/2025 126,01 s DPH 14.07.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 16.07.2025 15.07.2025
Faktúra 31250465 pranie 1 028,14 s DPH 11.07.2025 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 16.07.2025 14.07.2025
Faktúra 31250428 pranie 469,53 s DPH 11.07.2025 Flóra+, s.r.o. SOŠT Košice MVDr. Kondorová vedúca šk.internátu 14.07.2025 14.07.2025
Faktúra 31250461 elektrická energia 76,43 s DPH 10.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 17.07.2025 15.07.2025
Faktúra 7 elektrická energia 4 369.61 s DPH 10.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 17.07.2025 15.07.2025
Faktúra 31250464 pracovná oblečenie 192,91 s DPH 10.07.2025 Kubale media s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 11.07.2025 14.07.2025
Faktúra 31250455 nájom,energie 434,28 s DPH 09.07.2025 Obec Družstevná pri Hornáde SOŠT Košice, príspevková organizácia, IČO:00893340, DIČ: 2021199851 Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2025 11.07.2025
Faktúra 31250458 pevná linka 9,30 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
Faktúra 31250456 pevná linka 10,61 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
Faktúra 31250453 odvoz odpadu 54,12 s DPH 09.07.2025 Kosit a. s. SOŠT Košice Mgr. Beáta Palušová referent 14.07.2025 11.07.2025
Faktúra 31250463 tovar 77,49 s DPH 09.07.2025 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 07.07.2025 14.07.2025
Faktúra 31250462 tovar 132,00 s DPH 09.07.2025 MARMON - SK s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Alena Sotáková Hlavná majsterka elok. pracovísk 07.07.2025 14.07.2025
Faktúra 31250457 pevná linka 10,57 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice Katarína Paucová hospodárka 14.07.2025 11.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/16450